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最新内审员岗位职责说明书 内审员岗位职责(精选8篇)

日期:2024-10-13 15:00:45人气:下载文档docx

导读:诚信不仅仅是道德准则,更是一个人内心的力量和自律的体现。如何在工作中体现诚信?要履行职责,遵守规章制度。诚信在社会生活中的重要性无可替代,以下是一些成功社会组织的诚信实践。内审员岗位职责说明书篇一1、组织制定财务方面的管理制度及有关规定,并...

诚信不仅仅是道德准则,更是个人力量和自律的体现。如何在工作中体现诚信?要履行职责,遵守规章制度。诚信在社会生活中的重要性无可替代,以下是一些成功社会组织的诚信实践。

内审员岗位职责说明篇一

1组织制定财务方面的管理制度及有关规定,并监督执行;

2、负责编制及组织实施财务预算报告,、季、年度财务报告;

3、负责公司全面的资金调配和税收的筹划;

4、组织领导编制公司财务计划、审查财务计划;

6、负责公司及下属各分、子公司的财务管控。

1、财会类相关专业,大学本科及以上学历,会计师职称或注册会计师资格;

2、5年以上财务管理相关工作经验,3年以上同类岗位工作经验;

5、有良好的职业道德,保守企业秘密。

内审员岗位职责说明书篇二

2、按公司年度管理体系内审计划进行内部审核,编写审核报告及跟踪审核验证审核,发现不符合项的纠正措施的'实施效果。

3、按职能分配,对所负责的部门进行系统运作监管,负责iso9001管理体系评审会议所需要资料的统筹收集,编制管理评审会议议程,跟进会议各项决议的执行况。

4、监管质量体系管理方案的实施进度及实施效果

5、负责对各级人员进行有关体系知识培训。

内审员岗位职责说明书篇三

2、协助制定年度内审计划、并按照审计计划主导或参与各项专项或综合内审工作;

5、完成领导交办的其他工作。

1、本科及以上学历,财务、会计及相关专业优先;

3、熟练操作办公软件和财务软件;

4、具有过硬的业务知识和较强的领导能力,具有团队精神和开拓创新能力,具有良好的组织协调能力。

内审员岗位职责说明书篇四

1、经济效益审计:集团及各产业子公司资金收支、财务预算、绩效方案的合规性审计;

2、内部控制审计:集团及各产业子公司内部控制制度的`执行情况审计;

3、专项审计:集团及各产业子公司的购、销、存、往来款项的合规性、新产品研发执行情况和安全生产投入情况进行专项审计。

1、持有注册会计师证,有会计务所工作经验(审计报告方向);

2、有新三板审计、ipo审计经验优先。

1、五险一金、午餐补贴、晋升培训;

2、市区班车、免费员工公寓。

内审员岗位职责说明书篇五

1)参与公司重要经营活动,按审计作业程序开展事前审计、事中审计,发挥内控预警功能。

2)按照审计方案,在项目执行组长的指导下,对公司属下部门、公司开展内部控制、离任或专项等审计。

4)在审计过程中发现可以提高效率或确保审计质量的方法,提出改进建议;

5)负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作;

6)参与审计相关业务制度和业务知识的学习和培训,不断提升审计业务平;

7)完成部门交办的其他事项。

1、1年以上相关工作经验,熟悉内部控制原则和审计程序;

2、有一定的财务会计知识基础;

2、熟悉文化影视业及业务流程,了解相关法律政策;

3、良好的。沟通及书面表达能力;

4、熟练操作办公软件;

5、积极主动,细心、有进取心和团队合()作精神;

6、有文化影视业及工程建设行业审计、内控工作经验的优先。

内审员岗位职责说明书篇六

1.在质量管理负责人的领导下负责开展内部质量体系审核工作,制定内部质量体系审核计划,并配合组织实施确认与监督执行。开展定期和不定期的内部审查工作。

2.负责外部审查的准备与陪同,不符合项的改善跟踪与回复。 3.负责内部体系的宣传培训及监督执行。

4.负责体系文件的管控与修订、签发,体系资料的收集归档等。 5.负责质量体系审查工作的陪同与处理。

6.负责质量体系客户审查不合格事项的回复与跟踪确认。 7.负责公司内部人员质量体系的培训及考核。

8.负责内部稽核不合格事项的回复跟踪与效果确认。

9.体系文件控制过程中出现的问题及不适合事项及时反馈并提出整改意见。 10.负责定期对分公司的质量管理体系运行情况进行培训、检查、监督、审核。11.贯彻、执行国有关档案工作的方针、政策和法规以及相应的规章、制度,制定公司档案工作的规章制度,并对执行情况实施监督、检查。

12.负责公司一级档案资料的收集、整理、归档、保管、销毁工作,做到帐、物、卡相符。档案分类要科学,内容保持有机联系,保管期限准确,便于保管利用。热情、耐心接待查档人员,坚持查档规定,做到调卷迅速、准确、不断提高工作效率。

13.负责对二级档案管理工作进行监督和指导以及检查验收工作。

14.认真贯彻执行党和国家的保密制度,确保档案安全。严禁非工作人员随意进入档案库房。

15.负责制定公司办公用品及办公设备采购计划;负责办公用品的保管和签发;负责公司固定资产的登记与管理。

16.负责承办上级交办的其他与档案业务相关的工作任务。

内审员岗位职责说明书篇七

3.执行公司内部各项专项、定向审计工作,包括但不限于内部经济责任审计、离任审计、项目审计等。

1.具有一定的'企业内部审计经验,有上市公司或会计师事务所工作经验优先;

2.具有一定的数据挖掘和数据分析能力,熟练操作财务软件及办公软件;

3.具备良好沟通与协调能力、逻辑思维能力以及较强的执行力;

4.对内审工作职能和工作具有深入理解并热审计工作;

5.财务、审计等经济学类专业,有审计师资格证书优先。

财务内审员岗位

内审员岗位职责说明书篇八

3、负责内部审计计划、审计方案、审计报告的编写;

5、负责内部审计整改事项的'监督与管理;

6、负责与外部审计机构的具体沟通与联系;

7、负责组织系统内部审计技能与知识培训;

8、负责内部审计档案的整理与保管;

9、负责向上级单位报送相关审计文件以及与下级审计部门的沟通联系

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